|
Faktúra |
212040202
|
serv. práce za II. Q 2012
|
387,14 |
s DPH |
-
|
283/2007/S/OVZP
|
04.04.2012 |
|
Asseco Solutions, a.s. |
SOŠ |
|
|
04.05.2012 |
|
Faktúra |
412206080
|
stočné
|
184,91 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
04.04.2012 |
|
PVPS a.s. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
385015577
|
paušál výťahov
|
134,16 |
s DPH |
-
|
705/96
|
04.04.2012 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
412206422
|
stočné
|
427,45 |
s DPH |
-
|
675/143/07P
|
04.04.2012 |
|
PVPS a.s. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
412206857
|
vodné, stočné
|
426,38 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
04.04.2012 |
|
PVPS a.s. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
120145
|
materiál
|
32,26 |
s DPH |
OBJ/40/12
|
-
|
04.04.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
2012092
|
materiál
|
48,13 |
s DPH |
OBJ/35/12
|
-
|
04.04.2012 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
52012
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.04.2012 |
|
PhDr. Eva Timková ASERTIV - Agentura |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Objednávka |
OBJ/042/12
|
vodoinštalačný materiál
|
28,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
TMS - MONTYS |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
262102928
|
materiál
|
14,59 |
s DPH |
OBJ/39/12
|
-
|
03.04.2012 |
|
MPL TRADING, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
2857012060
|
havar. poistenie Octavia
|
109,84 |
s DPH |
-
|
2-857-012060
|
02.04.2012 |
|
QBE Insurance (Europe) Limited |
SOŠ |
|
|
04.05.2012 |
|
Faktúra |
1200014
|
zostava ODIS
|
100,10 |
s DPH |
OBJ/04/12
|
-
|
02.04.2012 |
|
Ing. František Jandzík - ODIS |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Zmluva |
I.Q/2012
|
Spáva o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000,- €
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
04.05.2012 |
|
Faktúra |
2012001
|
posk. strážnej služby
|
1315.- |
s DPH |
-
|
zo dňa 15.12.2011
|
30.03.2012 |
|
Securitas s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
2146671317
|
popl. za mobil
|
62,53 |
s DPH |
-
|
A3149296
|
26.03.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
2146722912
|
popl. za mobil
|
40,00 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
26.03.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
485055232
|
oprava výťahov
|
71,29 |
s DPH |
-
|
705/96
|
26.03.2012 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Zmluva |
1/2012
|
Peter Juščák PRAKTIK Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
20 326.00/dobatrvaniazmluvy |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
26.03.2012 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
127000022
|
materiál
|
262,61 |
s DPH |
OBJ/38/12
|
-
|
23.03.2012 |
|
TMS - MONTYS |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
Objednávka |
OBJ/041/12
|
kontajner na stavebný odpad
|
582,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
Brantner s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
26.03.2012 |