|
Objednávka |
11/2011
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
CLEANEXCS |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
12/2011
|
Maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
6/2011
|
tematický balíček Daň z pridanej hodnoty
|
18,- € |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
S-EPI, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
5/2011
|
Web verzia-zdroj znečistenia ovzdušia
|
65,- € |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
SPIRIT-informačné systémy, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
4/2011
|
Maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
3/2011
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
8/2011
|
Inzercia
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Podtatranské noviny |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
411202433
|
FA 0032 PVPS, a.s.
|
1 834,99 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
25.02.2011 |
|
PVPS |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
7101614851
|
FA 0031 Slovak Telecom, a.s.
|
19,85 |
s DPH |
0120062268
|
|
25.02.2011 |
|
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
1/2011
|
Inzercia
|
151,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Petit Press, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
7/2011
|
Reklama
|
120,- € |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Azet.sk, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
1032011
|
FA 0030 Podtatranské noviny, vyd. družstvo.
|
92,03 |
s DPH |
2/2011
|
|
18.02.2011 |
|
Podtatranské noviny |
SOŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
13/2011
|
Maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
2011037
|
FA 0027 PULZAR, s.r.o
|
148,93 |
s DPH |
12/2011
|
|
17.02.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
1100007
|
FA 0026 Ing. F. Jandzik - ODIS
|
3,10 |
s DPH |
mail. ponuka
|
|
15.02.2011 |
|
Ing. F. Jandzík - ODIS |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
20110184
|
FA 0029 CLEANEX CS - Ing. Štefa Čorej
|
51,60 |
s DPH |
11/2011
|
|
15.02.2011 |
|
CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
211020175
|
FA 0025 Assecp Solutions, a.s.
|
964,51 |
s DPH |
SPIN/283/2007
|
|
14.02.2011 |
|
Asseco Solutions |
SOŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
VK/11/02/012
|
Zmluva o poskytnutí služieb Virtuálnej knižnice
|
16.56/mesiac |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
18.02.2011 |
|
Faktúra |
201110045
|
FA 0028 Azet sk. a.s.
|
120,00 |
s DPH |
111190047
|
|
10.02.2011 |
|
Azet. sk. a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
110156
|
FA 0024 Tatraglobal, s.r.o.
|
37,80 |
s DPH |
9/2011
|
|
10.02.2011 |
|
Tatraglobal |
SOŠ |
|
|
|