|
Faktúra |
140445
|
materiál
|
61,00 |
s DPH |
OBJ/052/14
|
-
|
29.07.2014 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
2248077579
|
mes. poplatok za mobil
|
21,62 |
s DPH |
-
|
|
24.07.2014 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
2248004090
|
mes. poplatok za mobil
|
43,30 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
24.07.2014 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
2247977644
|
mes. poplatok za mobil
|
30,00 |
s DPH |
-
|
A6293929
|
24.07.2014 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
2248038482
|
mes. poplatok za mobil
|
61,06 |
s DPH |
-
|
A3149296
|
24.07.2014 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
3621401901
|
MAGMA HCM - systémová podpora
|
193,28 |
s DPH |
-
|
SW/OD/2013/14
|
24.07.2014 |
|
AutoCont SK a.s. |
SOŠ |
|
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
14005
|
materiál
|
138,73 |
s DPH |
OBJ/059/14
|
-
|
23.07.2014 |
|
RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Objednávka |
OBJ/060/14
|
žiarovky
|
80,00 |
s DPH |
|
-
|
18.07.2014 |
|
TRENDLUX, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
28.07.2014 |
|
Objednávka |
OBJ/059/14
|
materiál
|
140,00 |
s DPH |
|
-
|
18.07.2014 |
|
RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
28.07.2014 |
|
Faktúra |
26014
|
nákup žiaroviek
|
80,52 |
s DPH |
OBJ/060/14
|
-
|
18.07.2014 |
|
TRENDLUX, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Objednávka |
OBJ/058/14
|
oprava tlačiarne
|
117,00 |
s DPH |
|
-
|
18.07.2014 |
|
Cuník Ladislav DATASERVIS |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
15.08.2014 |
|
Faktúra |
3621401779
|
verzia MAGMA HCM - 3. štvrťrok
|
25,49 |
s DPH |
-
|
SW/OD/2010/122
|
16.07.2014 |
|
AutoCont SK a.s. |
SOŠ |
|
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
1142203568
|
školské tlačivá
|
145,74 |
s DPH |
OBJ/046/14
|
-
|
15.07.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
14013
|
skrinka
|
456,00 |
s DPH |
OBJ/055/14
|
-
|
11.07.2014 |
|
HANZELY, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
4763766728
|
pevná linka
|
70,27 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
10.07.2014 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
5763748020
|
použ. FBA-adsl. prístupu
|
131,45 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
10.07.2014 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Objednávka |
OBJ/056/14
|
voskovanie jedálne
|
790,66 |
s DPH |
|
-
|
10.07.2014 |
|
CHEMEKO, spol. s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
25.08.2014 |
|
Faktúra |
4287001943
|
vyúčt. plynu
|
1 463,83 |
s DPH |
-
|
42077133/P/2014
|
10.07.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
2047714
|
postelné prádlo
|
436,30 |
s DPH |
OBJ/054/14
|
-
|
09.07.2014 |
|
Ing. Pavol Andreánsky |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
214070088
|
servisné práce III. Q 2014
|
387,14 |
s DPH |
-
|
SPIN 283-2007/S/OVZP
|
09.07.2014 |
|
Asseco Solutions, a.s. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |